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CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| Z68200D558 |
FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER AL MENSA SCOLASTICA A.S.2017/2018. |
09/10/2017 |
31/05/2018 |
00 € |
4136.10 € |
| Z2B200DF60 |
FORNITURA DI CARNE DI I° TAGLIO PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2017/2018.
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09/10/2017 |
31/05/2018 |
2548.09 € |
2548.09 € |
| ZC41FEE292 |
AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA ,MEDIANTE LA P ... |
19/09/2017 |
25/09/2017 |
341.60 € |
341.60 € |
| ZBB1F9C629 |
ACQUISTO STAMPANTE PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ... |
09/08/2017 |
NON INS. |
160 € |
160 € |
| Z391F87719 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/170018427 DEL 31/07/2017 ALLA DITTA MYO SPA DI ... |
31/07/2017 |
09/08/2017 |
262.85 € |
262.85 € |
| Z651F6A869 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO D ... |
21/07/2017 |
NON INS. |
210.34 € |
210.34 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIGITAL OFFICE , RELATIVA AL SERVIZIO DI A ... |
10/03/2017 |
21/07/2017 |
2728.11 € |
2728.11 € |
| ZBB1D9F081 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114 /2017/PA DEL 28/06/2017 ALLA DITTA POINT SERVIC ... |
02/03/2017 |
14/07/2017 |
9089 € |
9089 € |
| Z8F1D51A45 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20410/1700 14231 DEL 09/06/2017 ALLA DITTA MYO SPA ... |
01/06/2017 |
23/06/2017 |
351.32 € |
351.32 € |
| ZA51F2E822 |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MA ... |
01/07/2017 |
03/09/2017 |
9500 € |
9500 € |
| Z2E1ED4916 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNAL ... |
01/06/2017 |
NON INS. |
351.32 € |
0.0 € |
| Z311ED3C2B |
Stampa biglietti a validità giornaliera per la piscina comunale ... |
17/05/2017 |
NON INS. |
549 € |
549 € |
| Z911B937D3 |
Progetti di servizio civile con beneficiario il Comune di Antillo da avviar ... |
11/10/2016 |
NON INS. |
1830 € |
1830 € |
| Z991E6A170 |
ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E STAMPANTE LASER |
31/03/2017 |
10/05/2017 |
1300 € |
1220 € |
| ZBF1D51A45 |
AFFIDAMENTO DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) PER ACQUISTO MATERIALE ... |
10/02/2017 |
01/03/2017 |
408.29 € |
408.29 € |
| Z691DE3D0A |
Acquisto n. 5 copie + 1 CD della collezione Emero per gli anni 2014, 2015, ... |
20/03/2017 |
03/05/2017 |
480 € |
480 € |
| Z741E17B85 |
ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA ... |
31/03/2017 |
11/04/2017 |
199 € |
199 € |
| ZBB1D9F081 |
DETERMINA N. 43 DEL 02//03/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DI ... |
14/02/2017 |
NON INS. |
27267 € |
9089 € |
| Z931B857D6 |
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/2017. |
11/10/2016 |
30/05/2017 |
4114.18 € |
4114.18 € |
| ZB71D8898E |
OGGETTO :STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE
ENTI PU ... |
21/02/2017 |
08/03/2017 |
3160 € |
3160 € |
| Z421D72481 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.R.G. S.N.C. DI COSTA E TRISCHITTA DI S.ALESSIO SI ... |
20/02/2017 |
01/03/2017 |
791.83 € |
791.83 € |
| Z9D1D6E6C0 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA POINT SERVICE S.R.L. DI FURNARI ED IMPEGNO SPESA PE ... |
30/01/2017 |
NON INS. |
7490.80 € |
0.0 € |
| Z211D4F787 |
MATERIALE DI PULIZIA DETERGENTE DISINFETTANTE BAKTERIO PER LA SCUOLA MATE ... |
09/02/2017 |
15/02/2017 |
175.19 € |
175.19 € |
| ZC71CE23F9 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTOENI ANTONINO PER LA FORNITURA DI MATE ... |
08/02/2017 |
NON INS. |
350.20 € |
350.20 € |
| ZEB1D5B351 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTROENI ANTONINO PER LA FORNITURA ... |
13/02/2017 |
14/02/2017 |
969.16 € |
969.16 € |